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365bet测速app_365bet官方网站_365betvip2016年度部门预算编制说明

发布者:admin 时间:2016-02-12 15:45:00 来源:扬中女性
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一、部门概况
(一)主要职能
市妇联是在市委和上级妇联领导下的全市各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。市妇联机关主要职责是:
1、坚持正确的政治方向,团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想、政治上、行动上保持高度一致。
2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女积极投身文明建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训,全面提高妇女素质。
4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;向各级党委和组织部门推荐优秀妇女干部,促进妇女人才成长;关注并加强研究及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议,维护妇女儿童合法利益。
5、指导基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;坚持为妇女儿童服务、为基层服务;加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6、承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
7、承办市委、市政府交办的有关事项。
(二)2016年部门主要工作任务及目标。
1. 促进女性发展增效。建立妇女发展“大数据”,探索“互联网+创业”模式,面向城乡妇女开办“网上行”、微电商等专业培训。在妇儿中心建立女性创业就业发展服务中心。
2. 推动女性岗位增智。开展学习培训、参观交流、岗位比武等活动。以巾帼文明岗、妇儿之家“互选互动”的模式实施岗家结对共建。
3. 助力女性增收脱贫。建立贫困妇女资料库,用好贫困母亲创业种子基金,努力帮助贫困妇女实现精准脱贫。
4. 以宣传教育引领人。把妇联宣传重点与主流媒体的宣传热点结合起来。发挥各级女性讲堂、女性议事会、家长学校等平台作用。
5. 以家庭美德感染人。开通“家和美故事荟”广播专栏,让家庭好故事传播到千家万户。推进家庭教育工作,深入开展亲子阅读、科学家教社区行等活动。
6. 以志愿精神提升人。精心组织实施“全城织爱”巾帼志愿服务品牌项目,通过开展“e”路传爱、一“罐”存爱、“衣”旧有爱、益路聚爱、温暖织爱系列活动。
7. 强化源头维权。科学制定、启动实施全市“十三五”妇女儿童发展规划,开展专题培训。
(三)部门机构设置和所属单位情况。
市妇联机关内设3个职能机构(股级建制):办公室、权益部、城乡工作部。核定市妇联机关人员编制7名,其中行政编制6名,行政附属编制1名。领导职数为:主席1名,副主席2名,妇儿工委办公室主任1名;正副部长2名。
市妇女儿童工作委员会办公室是市妇女儿童工作委员会设在市妇联的办事机构,承担市妇女儿童工作委员会的日常工作事务。核定编制6人,经费形式自收自支,实际编制2人。
权益部负责宣传党的路线方针政策,宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,宣传妇女和妇联工作,调查研究妇女的思想状况,有针对性地开展妇女的思想教育工作;配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动;指导和实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设;组织“三八”红旗手的评选表彰工作。
负责处理日常群众来信来访,接受各种渠道妇女投诉,参与对重大典型信访案件专项调查,为受害妇女提供法律援助和社会服务;参与研究制定有关维护妇女权益方面的条例、政策,并进行宣传、推动,参与有关的普法工作;以妇女权益援助中心和家庭暴力伤情鉴定中心为依托,推进妇联组织“三项”制度建设(联席会议制度、陪审员制度、法律援助制度),指导、推动妇女组织依法维护妇女儿童权益工作。
城乡工作部(挂“儿童工作部”牌子)动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开发妇女人才资源;指导和推动各级妇女组织开展“双学双比”、“巾帼建功”活动,促进农村妇女依靠科技致富,帮助失业女工寻岗创新业;指导本市妇女组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训工作,提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力;开展社区妇女工作;做好女企业家协会和致富女能手联谊会的日常工作。
负责参与保护儿童的法律、法规草案的检查落实,开展女童工作,促进女童发展;指导妇联系统儿童活动阵地的工作;负责家庭教育工作的协调与服务;参与推进校外教育,协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。
市妇女儿童工作委员会办公室是市妇女儿童工作委员会设在市妇联的办事机构,承担市妇女儿童工作委员会的日常工作事务。
扬中市妇女儿童活动中心为市妇联下属的自收自支的事业单位。主要为培养少儿兴趣,妇女培训班平台建设。
(四)、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《2016年市本级全口径预算编制方案》(扬财预[2015]194号)的有关规定,按照“综合全面、科学规范,盘活存量、统筹安排,保障重点、突出民生,厉行节约、勤俭办事,注重绩效、强化应用”的编制原则,紧紧围绕中央、省委、省政府和市委、市政府的决策部署,结合妇联工作的实际情况,坚持量力而行、整合节约、从严从紧编制2016年部门预算。
市妇联严格执行完整编制收入预算,规范非税收入资金管理,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算,对资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中:
收入预算编制:严格按照国务院、省人民政府及市财政局、物价局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平,结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑,合理预计非税收入预算编制数。
基本支出预算编制:人员支出按国家及省、市有关人员、工资等政策规定和组织、人社部门核定的在职在编、离退休人员的实际情况核定;商品和服务支出按照2016年市直部门预算各项定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定。
专项支出预算编制:《扬中市财政专项资金管理办法》的规定,结合2016年工作重点统筹安排,2016年预算编制中继续规范项目设置、清理整合专项资金,细化预算编制。整合规范目标、用途相同或相近的专项经费;按照职能目录规范设置单位发展专项,在保障机关正常运转和各项重点工作开展的基础上,进一步压减专项资金数量和规模,进一步细化项目填报内容。
二、2016年度部门预算表
具体公开表样附后,各表说明如下:
(一)部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2016年度市级部门预算的通知》(扬财预〔2016〕12号)填列。
1.收入预算
(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。2016年妇联财政拨款预算金额为178.97万元。
(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、纳入预算管理的行政事业性收费、专项收入、办案补助等。2016年妇联一般公共预算金额为178.97万元。
(3)财政专户管理资金:包括专户管理的行政事业性收费、其他非税收入等。2016年妇联财政专户管理资金预算金额为295万元。
(4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。2016年其他资金预算金额为0万元。
2.支出预算
(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。其中:妇联一般公共服务预算为467.46万元,住房保障和就业支出预算为0.51万元,住房保障支出为6万元。
(2)经济分类:按照支出用途分基本支出、项目支出。
①基本支出:包括人员经费、商品服务支出(定额)。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。妇联基本支出预算为126.47万元。其中:工资福利支出预算115.66万元,商品服务支出预算4.3万元,对个人和家庭补助支出预算6.51万元。
②项目支出:包括编入部门预算的刚性政策项目、专项管理项目和部门运转项目。项目支出预算为347.5万元。
(二)部门收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与部门收支预算总表中收入数一致。
2016年妇联收入预算总计473.97万元,其中:一般公共预算资金178.97万元,财政专户管理资金295万元。
(三)部门支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与部门收支预算总表支出数一致。
2016年妇联支出预算总计473.97万元,其中:基本支出126.47万元,项目支出347.5万元。
(四)部门财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出数应与部门收支预算总表的财政拨款数对应一致。
2016年妇联财政拨款收入总额为178.97万元;财政拨款支出总额为178.97万元,其中:基本支出126.47万元,项目支出52.5万元。
(五)部门财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与部门财政拨款收支预算总表的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级科目细化列示。
2016年妇联财政拨款支出预算178.97万元;其中:一般公共服务支出—群众团体事务172.46万元,又细分为行政运行95.98万元,一般行政管理事务47.5万元,事业运行28.98万元;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休0.51万元;住房保障支出—住房改革支出--住房公积金6万元。
(六)部门财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与部门财政拨款收支预算总表的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2016年妇联财政拨款基本支出预算126.47万元;其中:基本工资16.49万元、津贴补贴46.99万元、奖金4.17万元、社会保障缴费19.03万元、其他工资福利支出28.98万元、商品和服务支出(定额部分)3.85万元、工会费0.21万元、福利费0.24万元、退休费0.51万元、住房公积金6万元。
(七)部门政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与部门收支预算总表的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2016年妇联没有政府性基金预算。
(八)部门一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与部门一般公共预算收支预算总表的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2016年妇联一般公共预算支出178.97万元,其中:一般公共服务支出—群众团体事务172.46万元,又细分为行政运行95.98万元,一般行政管理事务47.5万元,事业运行28.98万元;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休0.51万元;住房保障支出—住房改革支出--住房公积金6万元。
(九)部门一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与部门一般公共预算收支预算总表的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2016年妇联一般公共预算基本支出预算总额126.47万元;其中:基本工资16.49万元、津贴补贴46.99万元、奖金4.17万元、社会保障缴费19.03万元、其他工资福利支出28.98万元、商品和服务支出(定额部分)3.85万元、工会费0.21万元、福利费0.24万元、退休费0.51万元、住房公积金6万元。
(十)部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应部门一般公共预算基本支出预算表的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部门有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
2016年妇联一般公共预算机关运行经费支出预算数4.3万元;其中:商品和服务支出(定额部分)3.85万元,工会费0.21万元,福利费0.24万元。
(十一)部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,须说明因公出国(境)组团批次、人数和增减变化原因;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,须说明公车保有量和增减变化原因;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,须说明公务接待批次、人数和增减变化原因。
会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出。
培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
2016年妇联“三公”经费预算10.7万元;其中:因公出国(境)费用0万元,一般部门预算时都不作考虑,实际上级要求时履行审批手续后调增。公务接待费10.7万元,主要用于接待上级、外省、市相关单位工作交流、学习培训等公务往来支出。本单位公务接待费使用严格贯彻中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。预计全年公务接待180批次,约2000人次。与2015年比预算基本持平,原因是考虑新时期新要求,部门职能要求及妇儿中心拓展业务平台建设等因素。
公务用车费0万元。本单位已经车改,与2015年比减少1万元公车运行维护费预算,原因是妇儿中心用于接送老师的车辆要报废处理。
2016年会议费预算10.05万元,比2015年预算下降10%以上,根据工作目标和任务,按照规定严格控制预算;培训费预算17.8万元,比2015年预算下降10%以上,根据工作目标和任务,按照规定严格控制预算,政策要求SYB培训每年必办。
(十二)部门政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库〔2013〕189号)规定的品目名称填写。
2016年妇联政府采购预算155万元。其中:
1、货物类采购140万元:投影仪8.5万元、空调6万元、平板电视4万元、一体机、打印机6万元、桌椅8万元、电脑12万元、电子板、扫描仪6.5万元、图书教学设备33万元、移动音响9万元、多媒体讲台7万元、LED显示屏20万元、乐器20万元。
2、工程类采购0万元。
3、服务类采购15万元:主要是印刷费15万元。
三、2016年部门预算安排情况说明
妇联年度预算总体安排情况,同比2015年项目中有所变化,如上年有政府性基金预算,今年没有,原因是妇儿中心大楼基建竣工,财政专户管理资金比2015年增加,也是妇儿中心投入办班,按照上级政策要求,平台建设需要硬件支撑,增加了办公及专用设备的投入;社会保障和就业支出同比上年均减少,是由于社会保障经费渠道改变,单位只要安排退休人员公务员医疗补助部分。
财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况:行政运行主要是妇联行政人员的工资及正常运转办公基本支出,新增社会化工作经费专项5万元;一般行政管理事务是妇联的工作任务和目标必须安排的项目支出,2016年预算用于平安文明家庭创建8万元、关爱妇女儿童行动9.5万元、妇儿委工作经费10万元、农村妇女工作经费20万元;事业运行是妇儿中心行政性收费交库形成的长期聘用人员工资等基本支出。












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